送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-11 14:52

借;预付账款  贷;银行存款 
借;制造费用等科目   应交税费(待抵扣进项税额)  贷;预付账款

天天向上 追问

2017-10-11 14:55

这个我原本是这样做的 可是我师傅说不对

邹老师 解答

2017-10-11 14:56

你好,不对的地方,原因是?

天天向上 追问

2017-10-11 15:03

@邹老师:多做了个计提的

邹老师 解答

2017-10-11 15:04

你好,你计提的分录是?

天天向上 追问

2017-10-11 15:24

@邹老师:不过没多做计提那样也不对 
 
9月份是增值税发票税额上个月已经同电费一起缴了 然后是未认证的该怎么做呢

邹老师 解答

2017-10-11 15:25

借;制造费用等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;预付账款 
就是这个分录

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你好,如果说购买商品,但是您暂时未认证进项税额的话,应该是 借:库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:银行存款 到次月实际抵扣时, 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 为您提供解答,祝学习愉快
2019-03-19 11:14:50
没认证做待认证进项税额就可以
2019-01-17 16:33:25
你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷应付账款
2019-08-07 14:49:23
你好 借 成本费用 应交税费-待认证进项税额 贷 应付账款或银行存款
2020-06-14 11:29:17
您好 借:材料费用等 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款等
2019-04-28 15:11:26
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