送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-10-11 19:40

您好!借应收账款481260 贷主营业务收入481260/1.03 应交税费-应交增值税483260/1.03*0.03
借银行存款 贷应收账款200000

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您好!借应收账款481260 贷主营业务收入481260/1.03 应交税费-应交增值税483260/1.03*0.03 借银行存款 贷应收账款200000
2017-10-11 19:40:59
您好,一般情况下,是您收款时,对付款单位开发票,您付给那个挂靠单位款时,让对方给您开发票。差价就是您的收入。
2017-01-09 19:50:51
你收管理费,帮他人开具发票?
2019-04-17 23:36:20
你好,应该计入固定资产的。另外就是发票没有到的话可以暂估进行折旧。
2020-02-29 17:51:21
预付款时,借:预付账款 贷:银行存款 每月分摊时候,借:管理费用 贷:预付账款
2019-02-22 09:15:35
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