送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2017-10-12 19:01

你好!借:管理费用-工资  管理费用-社保单位部分   管理费用-公积金单位部分 贷:应付职工薪酬-工资 社保公积金      发放时,借:应付职工薪酬-工资   贷其他应收款-水电费     其他应收款-社保 个人部分  应交税费-个人所得税     其他应收款-公积金个人部分   贷:银行存款

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2017-10-12 19:01:11
您好,同学,按你的实际操作来看,11月份计提工资时: 借:管理费用--工资 26500 贷:应付职工薪酬 26500 12月份支付时:借:应付职工薪酬 26500 贷:银行存款 26500
2018-04-26 22:27:19
同学你好 包含个税计提的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-03-01 13:52:14
你好 计提 借;管理费用 等科目 贷;应付职工薪酬 计提个人所得税 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税 发放借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2018-07-16 20:36:48
您好,预支时,可以记其他应收款,计提正常计提,发放时冲回其他应收就可以了。
2017-03-17 13:02:12
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