送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-10-13 17:11

您好!你这个借贷应该相抵。不会多啊。

实务必过 追问

2017-10-13 17:13

老师,因为前期工资发放时出错了,现在怎么调整

宋生老师 解答

2017-10-13 17:16

您好!具体是什么错误?多发了,少发了,少计提了还是什么

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相关问题讨论
同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用 贷其他应付款 
2022-03-14 10:28:03
同学你好 可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好 可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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