7月公积金缴纳时,分录 借:其他应付款--代扣住房公积金560,贷:银行存款560,发工资扣除时,分录 借:管理费用--工资690,贷:其他应付款--代扣住房金690,结果其他应付款--代扣住房金账户就多出130的余额,本月该怎么调整,具体分录怎么写
实务必过
于2017-10-15 18:57 发布 1106次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-10-15 19:21
这个多出的其他应付款是要再发放给员工吗,如果是 借其他应付款 贷银行存款或现金
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同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03
同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好
可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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实务必过 追问
2017-10-15 19:48
方老师 解答
2017-10-15 19:58