增值税一般纳税人当销项税额大于进账税额时,该如何计提税金,缴纳时该如何做分录
小小汉子
于2017-10-17 12:52 发布 767次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借:应交税费贷:银行存款
2017-10-17 12:53:40
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按图片这个做账就可以,进项填写附表2本期认证本期申报抵扣,销项填写附表1,销项小于进项是一样填写
2019-01-31 19:33:32
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当月进项税额大于销项税额,形成留抵税额,不用做任何分录。留待下月用于抵减销项税
2018-01-11 15:04:58
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借应交税费应交增值税销项800
贷应交税费应交增值税转出未交增值税800
借应交税费应交增值税转出未交增值税500
贷应交税费应交增值税进项500
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税300
贷应交税费,未交增值税300
2021-06-26 18:06:10
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进项大于销项税额不用做分录
2021-05-08 06:48:55
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