您好!我公司每人每月会从工资中扣450元餐费,次月公司统一将餐费转付外单位公司,请问下,这笔餐费怎么入账,谢谢,餐饮扣款有1350,计提的时候,借管理费用,贷:应付职工薪酬时,这1350的餐费要加上吗,计提按应发计提,还是应发+餐费,谢谢,餐费是在实际支付的时候才入账吧,借:应付职工薪酬,贷:管理费用 借:管理费用,贷:银行存款 对吗?
务实的月光
于2023-02-23 09:52 发布 163次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
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是的,您的做法是正确的。
2023-02-23 09:56:28
是的,如果不加餐费,实际发生的餐费金额会比计提的金额少,因此应付职工薪酬金额和计提的金额也会不一样。
2023-02-23 11:30:41
可以的
2015-09-10 11:35:39
结转损益都是月末结转的
2018-12-16 21:53:27
您好,这样处理也是可以的。
2017-02-07 09:09:25
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