送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-19 15:41

你好,没有认证的发票,税金部分计入待抵扣进项税额 
在资产负债表的应交税费负数填写

左岸 追问

2017-10-19 15:48

公司新成立的,没有销项,进项可以等到有销项再抵扣吗?老师

邹老师 解答

2017-10-19 15:52

你好,可以的,可以在之后有销项的时候抵扣的

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借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
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