公司管理人员外出培训取得的住宿费开了专用发票怎么做分录?借,管理费用,应交税费--应交增值税进项税额 贷:现金,对吗?发票还没有认证,要申报的财务报表怎么填呢?
左岸
于2017-10-19 15:40 发布 1070次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-19 15:41
你好,没有认证的发票,税金部分计入待抵扣进项税额
在资产负债表的应交税费负数填写
相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
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左岸 追问
2017-10-19 15:48
邹老师 解答
2017-10-19 15:52