老师 我有个问题 23年暂估了发票 23年其实这 问
你好,你需要把原来的暂估分录冲销掉,然后再按照发票进行入账。 答
海关审定160万,运抵前包装费什么的30万,这个加起来 问
你好对的,关税完税价格160+30=190 关税190*20%=38 增值税组成计税价格190+38=228 进口增值税228*13%=29.64 答
付款时账号写错了,钱退回了,手续费没有退,这种情况 问
只做手续费的账计入财务费用。 答
老师,请问在出口报关单中保费显示000/0.3/1,贸易方 问
您好,回答内容写在草稿上,请看下图 答
从哪里查企业税种备案信息 问
同学,你好 电子税务局里面,我要查询,税种查询 答
我学校一天发生了2笔业务 一笔是收了学费9100元 另一笔是借款支出了9000元 出纳直接将凭证做成了 借:银行存款 100 其他应收款 9000 贷: 预收账款9100 我觉得这样做是不是不好 这样就形成了坐支。我觉得应该做两张凭证一张为: 借:现金 9000 银行存款100 贷:预收账款9100元第二笔分录: 借 其他应收款 9000 贷 现金 9000因为学校年底都有上级来检查 不允许有坐支行为 哪种做法更好一点。
答: 第二种做法好,因为可以单独反映出收支业务。
借;银行存款 贷;预收账款 借;其他应收款 贷;银行存款 .到时这个会越记越多?
答: 你好!你是做什么业务做的这个分录。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师我刚到一家社会促进会做会计,他们把代发工资做成这种,收到钱时: 借 银行存款 贷 预收账款 付出去时:借 其他应付款贷 银行存款 平账:借 预收账款 贷 其他应收款 ,这样做对吗?我总觉得不对劲
答: 你好,代发工资的话,收到钱,借:银行存款,贷:其他应付款。支付,借:其他应付款,贷:银行存款。