送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-23 08:50

你好,自己开具的专用发票是不免征的

美丽心情 追问

2017-10-23 08:52

对,我知道,是不是得交税呀,我这个申报表没问题吧,数字肯定没问题,就是最后一栏缴税这个是0,是我不用交税吗,为什么我交税时提示我没有需要交的税款呀

邹老师 解答

2017-10-23 08:53

你好,本期预交税款是表格自动生成的还是你填写的

美丽心情 追问

2017-10-23 09:00

本期预交税款是我自已填的,我按专票自已算的

邹老师 解答

2017-10-23 09:00

你好,不需要填写,这个在应补退税额栏次填写缴纳税款 
因为你当期自开专用发票并没有预交税款的

美丽心情 追问

2017-10-23 09:04

每次交税是按照第22项“本期应补(退)税额”交税是吗

邹老师 解答

2017-10-23 09:05

你好,22项“本期应补(退)税额”是申报期实际应补的税额 
如果有税局代开专用发票,代开专用发票的税额才是 在预交税额栏次填写的

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相关问题讨论
您好,收入填写到第2行,交的增值税填写到21行,其他自动出数据。
2018-10-16 12:55:25
你好,将不含税金额记入主表代开专票栏,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2020-04-24 20:40:58
你好,只有代开的专用发票,没有开具普通发票是吗?
2019-07-10 18:47:46
您好,只有红字的话需要去税务申报
2022-01-10 05:35:45
你好,作废的不填写你的销售额,你交了税款在倒数第二行填写。
2021-01-06 15:21:29
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