老师 在吗? 我司是一家建筑企业,4到6月份预付了59万机械使用费,发票还没到,这个季度开了300万的主营业收入票,要结转成本,怎么预提成本?分录怎么写?
光玄月
于2023-03-02 09:49 发布 316次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-02 09:54
答:在,很高兴为您解答。
由于4到6月份预付的59万机械使用费发票还没到,当季度开的300万主营业收入票可以将未收到发票的机械使用费结转成本,所以需要把相关费用预提到本期成本中。
具体分录如下:
借:预付账款-机械使用费59万
贷:主营业务成本59万
拓展知识:预提成本的目的是在本期将未发生的费用提前纳入本期费用,以准确反映财务状况,同时也利于公司对未来费用的预算安排。在预提成本时,根据会计准则,一般要求采用支出原则,即支付的费用当期预提,收入的费用逐期摊销。
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您好!你可以借主营业务成本—暂估 贷工程施工—合同成本—暂估
2022-07-07 15:12:32
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答:在,很高兴为您解答。
由于4到6月份预付的59万机械使用费发票还没到,当季度开的300万主营业收入票可以将未收到发票的机械使用费结转成本,所以需要把相关费用预提到本期成本中。
具体分录如下:
借:预付账款-机械使用费59万
贷:主营业务成本59万
拓展知识:预提成本的目的是在本期将未发生的费用提前纳入本期费用,以准确反映财务状况,同时也利于公司对未来费用的预算安排。在预提成本时,根据会计准则,一般要求采用支出原则,即支付的费用当期预提,收入的费用逐期摊销。
2023-03-02 09:54:08
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您好
借:工程施工
贷:应付账款
借;主营业务成本
贷:工程施工
2020-06-29 21:24:37
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你好,不用,主营业务成本不用转回来
2019-12-25 10:20:15
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同学,你当初预计成本是借主营业务成本90贷应付账款90,现在成本票来85万,就是借主营业务成本 -5 贷应付账款-5.
2019-11-08 11:24:08
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