送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-02 09:54

答:在,很高兴为您解答。 
 
由于4到6月份预付的59万机械使用费发票还没到,当季度开的300万主营业收入票可以将未收到发票的机械使用费结转成本,所以需要把相关费用预提到本期成本中。 
 
具体分录如下: 
 
借:预付账款-机械使用费59万 
贷:主营业务成本59万 
 
拓展知识:预提成本的目的是在本期将未发生的费用提前纳入本期费用,以准确反映财务状况,同时也利于公司对未来费用的预算安排。在预提成本时,根据会计准则,一般要求采用支出原则,即支付的费用当期预提,收入的费用逐期摊销。

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相关问题讨论
您好!你可以借主营业务成本—暂估 贷工程施工—合同成本—暂估
2022-07-07 15:12:32
答:在,很高兴为您解答。 由于4到6月份预付的59万机械使用费发票还没到,当季度开的300万主营业收入票可以将未收到发票的机械使用费结转成本,所以需要把相关费用预提到本期成本中。 具体分录如下: 借:预付账款-机械使用费59万 贷:主营业务成本59万 拓展知识:预提成本的目的是在本期将未发生的费用提前纳入本期费用,以准确反映财务状况,同时也利于公司对未来费用的预算安排。在预提成本时,根据会计准则,一般要求采用支出原则,即支付的费用当期预提,收入的费用逐期摊销。
2023-03-02 09:54:08
您好 借:工程施工 贷:应付账款 借;主营业务成本 贷:工程施工
2020-06-29 21:24:37
你好,不用,主营业务成本不用转回来
2019-12-25 10:20:15
同学,你当初预计成本是借主营业务成本90贷应付账款90,现在成本票来85万,就是借主营业务成本 -5 贷应付账款-5.
2019-11-08 11:24:08
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