车船税,5月购买,假如是300元,按年申报时,应申报金额 问
您好,如果车船税是按年征收的,但车辆是在年中某个月购买的,那么只需要支付该年度剩余月份的比例。 答
我们公司的员工从公司借款 利率是5% 比如他从公 问
借其他应收款10000 贷银行存款10000 收款,借银行存款 10500 贷其他应收款 10000财务费用500 答
老师,请问支付给薪酬是不是不能记入应付职工薪酬 问
同学,你好 最好计入 答
个人产权的厂房没有出租部分需交房产税及土地使 问
需要的,个人产权的厂房没有出租部分需交房产税及土地使用税 答
老师,我们公司付给员工的劳动促裁履行款,这个怎么 问
仲裁支付的工资正常按工资申报,离职补偿按辞退一次性补偿申报 答

请教下,单位工资转入代工户,代工户负责给职工发工资,第一个月转入代工户1000,代工户发出去700,第二个月转入700,代工户发出去1000,但是账做错了,如下:第一个月:借:业务活动费用1000贷:应付职工薪酬1000借:应付职工薪酬1000贷:其他应收款-代工户1000借:其他应收款-代工户1000贷:零余额1000实际付出去700,300在代工户躺着第二个月:借:业务活动费用1000贷:应付职工薪酬1000借:应付职工薪酬1000贷:其他应收款-代工户1000借:其他应收款-代工户1000贷:零余额1000实际只往代工户转账700首月已结账,如何调账?
答: 同学,你好,请稍等,马上解答。
老师我付工资时借应付职工薪酬 20000 其他应收款-活动经费3000 贷银行存款23000 这个其他应收款是不是一直在账上挂着的?
答: 你好同学 其它应收是挂上了,但是以后也可以收回时不冲销了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
社保没有计提,改怎么做账,缴纳时,借应付职工薪酬-社保8其他应收款,2,贷银行,那怎么平
答: 你好,补做计提分录就是了 借:管理费用等科目 8,贷:应付职工薪酬—社保 8

