比如开发票10000元,工资8000元,那么我做会计分录是这样的,借银行存款10000贷主营收入9523.81贷应交税费应交增值税476.19,确认成本时:借主营业务成本7619.05借应交增值税380.95贷应付职工薪酬8000,这样对吗
妮妮加油
于2017-11-02 08:23 发布 992次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-02 08:26
你好,你支付的工资有取得进项发票抵扣?
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同学您好。这不是消费税要赚到应付职工薪酬。而是说,支付环节。借方确认应付职工薪酬。贷方确认收入确认相关税费。您问的应该是视同销售的题。
2021-06-11 20:48:32
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应税服务的分录,你的处理是对的
2019-04-24 16:39:10
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嗯嗯,可以那样做的,没问题的
2024-02-20 17:02:49
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因为计提的时候已经进过了
2019-07-03 20:01:10
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无论是个人承担的社保、公积金、个税,还是企业承担的社保,都应该通过应付职工薪酬科目核算
2018-07-23 16:49:41
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