9月收到发票137324付了10万 还欠款37324,10月又收到15840发票,10月份付了172792.1,还有发票11月份才能到,一共付272792.1这样的关系,怎么做分录
爱是你我
于2017-11-03 10:03 发布 528次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-11-03 10:23
1、借:库存商品等 137324
贷:银行存款 100000
贷:应付账款 37324
2、借:库存商品等 15840
借:预付账款 172792.1-37324-15840
借:应付账款 37324
贷:银行存款 172792.1
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1、借:库存商品等 137324
贷:银行存款 100000
贷:应付账款 37324
2、借:库存商品等 15840
借:预付账款 172792.1-37324-15840
借:应付账款 37324
贷:银行存款 172792.1
2017-11-03 10:23:56
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你好
9月份 借库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
10月份
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
2018-10-20 08:50:39
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您好!9月借预付账款 贷银行存款
然后借管理费用-房租 贷预付账款。
2018-09-19 17:08:20
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你好,9月份
借:预付账款 50
贷:银行存款50
借:原材料40
贷:预付账款 40
以此类推。
2019-01-10 10:02:31
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10月份
借:销售费用——运输费
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:应付账款
11月份
借:应付账款
贷:银行存款
2018-12-27 15:50:31
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