6月份支付房租物业费电费未收到发票,当时记入“预付账款-收款单位”里,10月份收到发票,才发现6-9月份未分摊房租物业费,现在如何处理?10月份又收到11至4月份房租物业费发票了,这回记入了“预付账款-房租、物业费”科目,11月份开始分摊每月的房租物业费,这样做对吧?
宋京
于2017-11-14 14:50 发布 994次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
对的,摊销之前的
2017-11-14 14:51:00
同学你好
之前付的没有摊销完的房租退回来了么?
2021-12-07 10:56:55
对的,你的理解是正确的
2020-03-17 22:40:58
既然要收专票干嘛还按36万摊销呢?
2022-05-16 11:11:25
10月 做 借 预付账款/其他应收款 9000
贷 银行存款/库存现金 9000
借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000 (备注发票见11月凭证或者复印发票做附件)
11月收到发票
11月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000
12月 复印11月发票 12月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000
2016-11-04 20:14:32
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