送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-03 14:26

您好!你为什么要转出。 
你的分录本身有点小问题。但是不影响最终的数据

街角守护 追问

2017-11-03 14:44

因为报税那边发票认证并转出,如果我这边不转出的话,与报税那边的进项明细是对不上的,图片是报税那边的进项明细表,请问老师,这样的话,那我的分录怎么做呢?

宋生老师 解答

2017-11-03 14:48

你好!正规的做法是,借销售费用 应交税费 -应交增值税(进项税额) 贷其他应付款
然后再借销售费用 贷应交税费 -应交增值税(进项税额转出)

上传图片  
相关问题讨论
你好,借管理费用贷其他应付款 分摊
2022-07-29 12:37:13
您是销售运费还是采购运费?
2019-10-04 15:57:43
你好,如果这块钱是老板垫支的,外帐这样做对的,内帐就要看你这个现金或银行存款是代办什么意思了。如果这个代表是老板的账户,那是可以的。
2018-09-17 09:57:04
你好,具体是什么业务,你之前是怎么做的会计分录?
2018-10-08 15:36:16
这样做分录是正确的了呢
2018-07-31 11:02:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...