老师好,我们2024年签了几个合同,总支出的营业成本 问
2024年如果没有做账务处理,2025年借以前年度损益调整贷银行存款 汇算清缴纳税调减 答
老师好,个税手续费返还还需要缴纳增值税吗 问
你好是的,是需要交的。 答
请问下老师,公司为员工租的宿舍,是不是应该借:管理 问
是的,就是那样做的 答
你好老师,年度应纳税所得额是指什么 问
你好,那个就是一年下来应该计税的基数。 一般是根据利润总额来的。 答
请问一下老师,建筑行业,有没有应付的表格?能录入付 问
你好,这个老师在学堂没有看到过,但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍,你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。 答

企业所得税申报,招待费福利费调增了,那么需要做相应的账务处理吗?
答: 是的,企业所得税申报、招待费福利费调增后,需要进行相应的账务处理。通常情况下,首先要审核和记录发生的交易,确保报告的准确性。其次,应在财务报表中附上交易的说明和摘要,做好足够的记录,以便后期审计时进行核实。最后,要遵循相关规定对调增后的税金进行正确的缴纳。拓展知识:企业在申报所得税时,还需要注意不同费用的优惠政策,可以有效减少企业成本。
税务代理提出业务招待费需要调增,是在年度企业所得税申报中调增,还是需要做账务处理
答: 您好 是在年度企业所得税申报中调增
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,企业的业务招待费和税收滞纳金要调增,补交企业所得税,相应的账务处理怎么做?
答: 借:以前年度损益调整--代替所得税费用科目 贷:应交税费--应交所得税 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
刚做完年报,刚把招待费做了调整,招待费调增了379.2去年全年利润 是-7469.74,调增后去年利润是-7090.54,没有补交所得税,那这一笔调出来的利润需要做一财务处理吗?
老师,我公司2018年所得税年报有调增,业务招待费调增了2300元。需要做账务处理吗?2018年公司盈利了1.4万。调增的这2300元如何做账务处理哪?谢谢老师!
如果利润总额是30000,其中业务招待费调增680,那么所交的企业所得税是(30000 680)*25%吗?如果是利润总额是-2000的话,业务招待费还是调增680,那么所得税还需要交吗?

