送心意

老王老师

职称,中级会计师

2017-11-08 23:12

您好,付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。收到发票时,借;应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬-社保,应付职工薪酬-公积金,管理费用-服务费用,贷;预付账款。

上传图片  
相关问题讨论
您好,付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。收到发票时,借;应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬-社保,应付职工薪酬-公积金,管理费用-服务费用,贷;预付账款。
2017-11-08 23:12:03
借:管理费用--社保贷:其他应付款;对方:借:其他应收款,贷:其他应付款--社保
2017-03-30 10:03:47
借:管理费用-工资 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2016-12-15 21:17:03
你好!根据对方发票内容计入相关费用科目
2019-02-16 09:54:59
这样就是无法申报个税,就浊属于代理机构直接代发工资处理了。
2020-04-03 11:32:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...