9月底为了补缴所得税,提了一笔房租费用,这笔费用应该是10月预付,后期才有发票,9月做账:借管理费用100000,贷应付账款1000000,10月才付款,是借预付账款100000,贷银存100000,那9月的预提费用怎么调整呢?后期的发票是普票
土豆小宝
于2017-11-07 11:09 发布 698次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-07 11:10
你好,付款做预付,取得发票做费用,不需要计提的
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你好,付款做预付,取得发票做费用,不需要计提的
2017-11-07 11:10:58
你好,这调整的好奇怪啊
2021-12-14 15:07:24
对的
2017-08-19 09:15:27
去年的所得税,应该是借:以前年度损益调整,然后将以前年度损益调整转入利润分配一未分配利润
2018-05-23 20:15:03
同学您好,一般不需要调整分录,只需调纳税申报表
2023-01-14 19:12:16
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土豆小宝 追问
2017-11-07 11:13
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2017-11-07 11:14