当月收到的发票,但当月不认证。收到票时:借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税,贷:银行存款。月末是否要把未认证的发票结转到,借:应交税费-待认证进项税额,贷本科目的?
左岸
于2017-11-10 15:06 发布 1404次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-11-10 15:07
您好!你收到的时候借借原材料 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷银行存款
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你好这个是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
借:生产成本、管理费用等其他相关的成本费用类科目
贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
2019-01-25 12:16:18
你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用缴纳增值税吗?
2020-01-10 11:04:27
你好正确的应该是借管理费用培训费应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
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左岸 追问
2017-11-10 15:10
宋生老师 解答
2017-11-10 15:10