老师好,老板拿的是专用发票,比如电视挂架1个16.64元,进项税额2.16。借:管理费用—办公费 16.64+2.16=18.8 贷:其他应付款—***。我把发票上面的进项税额直接计入管理费用—办公费 可以不?
阳光
于2023-03-13 09:38 发布 259次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-13 09:39
你好,你们是不准备抵扣吗?是一般纳税人的吗?
相关问题讨论
你好,你们是不准备抵扣吗?是一般纳税人的吗?
2023-03-13 09:39:52
你是一般纳税人吗,如是,应该做如下分录
借管理费用,应交税费—待认证进项税额,贷方:其他应付款——发票未入。
本月进项认证后要做借方:应交税费—应交增值税-进项税额,贷应交税费-待认证进项税额。
2021-04-08 14:27:20
您好,抵扣原件是火车票,您的计算和分录都是正确的。
2020-06-09 14:52:01
你好,是的,是正确的。
2021-08-15 14:17:45
您好,贷方其他应付款
2022-10-19 14:56:13
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阳光 追问
2023-03-13 09:42
郭老师 解答
2023-03-13 09:44