公司收到一笔10880元的货款,但是开票的时候开的是11480元,是老板帮对方多开的金额,老板向对方要了税金,内账的话怎么处理?
静若繁花
于2017-11-14 08:54 发布 755次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-11-14 08:55
按10880和税金和确认收入吧
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按10880和税金和确认收入吧
2017-11-14 08:55:48
内账只按实际收款做,不是按开发票做,收税点这个一般做其他业务收入,
2019-11-25 16:40:52
你好,可以的,尾数差额计入财务费用核算
2017-01-03 21:29:03
同学您好,您具体是什么情况的
2021-12-05 15:57:05
你好 多收部分在预收账款科目挂着就可以了
2019-03-21 15:13:11
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静若繁花 追问
2017-11-14 08:56
袁老师 解答
2017-11-14 09:05