我9月份开票,把对方的纳税识别号写错了,现在开错的3万拿回来开红字发票冲减,然后现在再重新开一张3万给对方,季度9万免税,第三季度3万,第三季度开过的3万被11月红字冲减了,第三季度三万免税吗?
吴先森
于2017-11-15 16:33 发布 635次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!免。因为第三季度你一正一负还是0.
2017-11-15 16:36:40
怎么会不相等呢,收入都是不含税收入,减免的税额计入营业外收入
2016-03-08 18:10:23
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 营业外收入-增值税减免
所得税申报表有营业成本,你可以根据你企业的报表填写
2016-03-09 11:03:18
发生时 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
减免时 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入-增值税减免
2016-03-11 14:31:54
亏损也要报季度企业所得税纳税申报表的预报表
2016-03-08 08:07:23
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