@郭老师,郭老师在吗 问
在的,具体的什么问题? 答
存在以前年度损益调整导致资产负债表不平衡?分录: 问
现在是资产负债表,不平衡了 ? 答
老师我问下财务软件中现金流量表只有月度的没有 问
申报季度流量表时,将1-3月的相加即可 期初不用变 答
分公司收到的费用发票,可以在总公司报销吗? 问
您好,分公司是单独核算的吗? 答
您好,老师,麻烦问下企业所得税汇算的工资填计提还 问
您好,这个是填公司计提的数 答

老师上月销售出去的成本未收到发票进行暂估,那借库存商品贷应付账款暂估入库,借主营业务成本贷库存商品,本月收到票冲减暂估,借应付账款暂估入库贷库存商品,在是以收到票实际入账,那么成本要改吗?什么时候改?是做这笔就改还是月末
答: 你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
老师上月销售出去的成本未收到发票进行暂估,那借库存商品贷应付账款暂估入库,借主营业务成本贷库存商品,本月收到票冲减暂估,借应付账款暂估入库贷库存商品,在是以收到票实际入账,那么成本要改吗?什么时候改?是做这笔就改还是月末
答: 你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师上月销售出去的成本未收到发票进行暂估,那借库存商品贷应付账款暂估入库,借主营业务成本贷库存商品,本月收到票冲减暂估,借应付账款暂估入库贷库存商品,在是以收到票实际入账,那么成本要改吗?什么时候改?是做这笔就改还是月末
答: 你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整

