老师上月销售出去的成本未收到发票进行暂估,那借库存商品贷应付账款暂估入库,借主营业务成本贷库存商品,本月收到票冲减暂估,借应付账款暂估入库贷库存商品,在是以收到票实际入账,那么成本要改吗?什么时候改?是做这笔就改还是月末
米米
于2017-11-17 19:21 发布 1153次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
2017-11-17 19:30:46
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2017-11-17 19:31:01
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2017-11-17 19:31:04
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2017-11-17 19:31:00
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2017-11-17 19:30:49
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