企业所得税汇算清缴中,无形资产怎么填写呢?取数逻 问
你好,你看你的无形资产和累计摊销的差额。 答
老师,请教一下,12月缺成本票,客户1月份发票才开回来 问
12月做账的时候是需要先暂估,才能做为24年成本费用 答
票到了,货没到了,不想入账怎么弄 问
你好,就先放着就可以了。先不用入账 答
老师,应收冲应付怎么操作? 问
您好,分录很简单,难点在对账上 借:应付账款 贷:应收账款 答
老师您好,公司团建到外地,这个费用如何做账? 问
那个还是计入管理费用-福利费 答
老师,在做汇算清缴申报表时,有个职工薪酬报表A105050,我是按照这个科目余额表里的应付职工薪酬数字填写,还是根据管理费用中,和销售费用中的(工资+社保+公积金+职工教育经费+工会经费+福利费)填写???
答: “账载金额”按照应付职工薪酬科目的贷方累计额填列。
老师,在做汇算清缴申报表时,有个职工薪酬报表A105050,我是按照这个科目余额表里的应付职工薪酬数字填写,还是根据管理费用中,和销售费用中的(工资 社保 公积金 职工教育经费 工会经费 福利费)填写???
答: 全部都看应付职工薪酬里面的数据 这些科目都通过应付职工薪酬。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
5月账套中,冲减多提的工资,误将分录写成 :借:应付职工薪酬9544,贷:销售费用9544. 现在发生,5月的科目余额表中销售费用与利润表中的不一致,原因是贷方这笔没有结转,现在进行6月凭证处理,如何处理这笔金额呢
答: 你好!可以手工结转过去
紫苏 追问
2023-03-16 16:09
朴老师 解答
2023-03-16 16:15