- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!你多汇的时候可以计入预付账款 贷银行存款。下次抵扣的时候可以借其他应付款-社保等 贷预付账款 银行存款
2017-11-20 08:58:29
错了的红冲了,然后按照正确的来做
2020-01-10 13:39:35
你做相反的分录,把之前的冲销掉就可以了。
2020-01-10 12:34:04
你好
借:营业外支出
贷:银行存款
计提的时候
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-社保和公积金
缴纳的时候
借:应付职工薪酬-社保和公积金
贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
你是指发放工资的分录吗?
2020-05-14 23:40:04
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