老师,2月份进>销,有个结转的减免税额280在借方,3月份销>进,需要交税,我还需要做分录把2月份280结转到应交税费_应交增值税_转出未交增值税里面吗?
务实的月光
于2023-03-20 14:10 发布 214次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
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是的,你需要把2月份的280结转到应交税费_应交增值税_转出未交增值税里面。
2023-03-20 14:19:00
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你好,你二月结转过就不用重复结转了
2022-04-01 15:10:43
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你好
借应交税费-应交增值税-销项税 80000.63
贷应交税费-应交增值税-进项税 46272.12
贷应交税费-应交增值各-转出未交增值税 33728.51
借应交税费-应交增值各-转出未交增值税 33728.51
贷 应交税费——未交增值税33728.51
2020-04-09 09:14:10
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你好; 借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 这笔是写销项税的金额哈
2023-03-30 14:06:15
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你好 进项税和销项税分别结转到转出未交增值税 如果转出未交增值税借方有余额代表留抵 不在进项账务处理了
2019-02-13 14:53:50
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