老师,我是建筑业小规模纳税人,1季度我只开具了负数发票,我的增值税申报表(附列资料一)本期扣除额3已经自动 带出数据了(负数),本期发生额要如何填写?印花税又如何申报,计件金额填负数还是0?
传统的冬日
于2023-03-22 16:36 发布 500次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-22 16:42
您好,增值税申报表一般情况下,本期发生额应填写实际发生金额,如果本期发生额是负数,则填写0;印花税可以按照实际发生的金额填写,计件金额也可以填写实际发生的金额,但必须与实际开具的发票相一致。
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您好,增值税申报表一般情况下,本期发生额应填写实际发生金额,如果本期发生额是负数,则填写0;印花税可以按照实际发生的金额填写,计件金额也可以填写实际发生的金额,但必须与实际开具的发票相一致。
2023-03-22 16:42:55
你好,本季度只有负数发票收入?
2018-04-11 13:35:22
去税局填纸质申报表,并且去税局找你专管员审批
2019-01-14 20:18:18
去税局填纸质申报表,然后找你专管员审批
2019-01-14 20:15:44
开具负数之后有没u开具其他的发票的呢
2020-04-18 11:15:59
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