老师,你好,三月份发生的电费,四月支付,三月份的分录,借,制造费用,贷应付账款,四月支付且收到增值税发票如何做?
火星上的帆布鞋
于2023-03-22 18:15 发布 681次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-22 18:19
那么,你可以先把三月份发生的电费,借,制造费用,贷应付账款,这笔交易分录把科目对上。然后在四月份支付的时候,就把这笔钱的记账做成借:现金,贷:制造费用;这样就完成了这次分录且记账完毕,此外如果收到增值税发票,可以把增值税科目和应交税费科目相互调整,使科目无冲突。
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那么,你可以先把三月份发生的电费,借,制造费用,贷应付账款,这笔交易分录把科目对上。然后在四月份支付的时候,就把这笔钱的记账做成借:现金,贷:制造费用;这样就完成了这次分录且记账完毕,此外如果收到增值税发票,可以把增值税科目和应交税费科目相互调整,使科目无冲突。
2023-03-22 18:19:31
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借应交税费应交增值税进项
贷制造费用
借制造费用贷生产成本
2022-04-15 10:56:03
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你好 你申报了个税 产生了税费了吗
2020-05-26 11:38:37
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借;应付账款 贷;银行存款等科目
2016-04-20 11:21:30
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你好,对的,是这么做的。
2021-06-24 09:29:24
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