增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

我公司是建筑企业,现有另一公司(没有资质)挂靠我公司,利用我公司资质承包一建筑工程,我公司收受该公司管理费,建筑发票由我公司开给发包公司,我公司应该如何做账?
答: 您好,收到管理费用,借:现金或者银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税。给发包公司开发票时,借:现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
老师我们公司是建筑企业总包,其实又把工程包给其他公司做,我们收合同一两个管理费,我应该怎么做账呢?比如收到工程款?支付给被挂靠方的钱怎么做?
答: 这个的话 简化处理 你们预收的工程款 作为预收账款 等工程结束了 转到主营业务收入 同时 他们给你们开票 你们做 主营业务成本的哦 这样 可以支付给他们钱了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
建筑企业我公司挂靠别的公司工程,被挂靠公司不给我公司看收取管理费的发票,但是工程款汇给我公司时从公司户上回来,税款也是我公司出的,我该怎样做帐呢!
答: 借:工程施工贷:银行存款








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xyz 追问
2017-11-25 12:21
王雁鸣老师 解答
2017-11-25 12:22
xyz 追问
2017-11-25 12:29
王雁鸣老师 解答
2017-11-25 13:52