送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-11-25 10:59

您好,收到管理费用,借:现金或者银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税。给发包公司开发票时,借:现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。

xyz 追问

2017-11-25 12:21

给发包方开了发票之后,发包方会把钱打入我们的账上,我们只把管理费的点扣下来,剩下的全部打给挂靠方,应该不能做管理费吧,相当于当作自己的工程来做了

王雁鸣老师 解答

2017-11-25 12:22

您好,是的,需要按自己的工程来做的。

xyz 追问

2017-11-25 12:29

我就是不知道返给挂靠方这部分这么做账,用什么样的方法做才符合税法

王雁鸣老师 解答

2017-11-25 13:52

您好,返给挂靠方的这部分,需要让挂靠方提供发票,或者劳务人员工资来报销,贵公司作为给发包方开具发票的成本处理。

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您好,收到管理费用,借:现金或者银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税。给发包公司开发票时,借:现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-11-25 10:59:18
这个的话 简化处理 你们预收的工程款 作为预收账款 等工程结束了 转到主营业务收入 同时 他们给你们开票 你们做 主营业务成本的哦 这样 可以支付给他们钱了
2020-04-11 22:14:00
我公司是建筑企业,现有另一公司(没有资质)挂靠我公司,利用我公司资质承包一建筑工程,我公司收受该公司管理费,建筑发票由我公司开给发包公司,我公司应该如何做整套会计分录?
2022-10-22 14:02:32
借:工程施工贷:银行存款
2017-12-24 13:29:37
是的,异地施工就得开外经证
2024-09-20 10:17:02
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