- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2017-11-27 15:38:28
需要做进项税额转出处理。
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-04 14:34:27
借其他应收款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-08-17 10:35:27
免社保单位那部分你做账可以不计提
2020-04-09 10:49:01
你好 按合并后的做账务处理就可以了。
2020-03-23 10:29:00
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