- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字)
借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-04-30 16:01:27
你好 做一笔原分录的红字发票就可以了哈
2019-05-20 16:01:00
你好!收到发票当月要入账的了。
2017-08-24 11:24:28
你好 是的 你收到了发票首先要红冲暂估分录 。按实际发票在做一笔
2020-05-04 10:46:25
对方折扣没有红冲吗?。。。。。。
2015-11-04 19:37:47
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