送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-29 13:57

你好,月末暂估,次月取得发票冲销就是了

玉见一切美好 追问

2017-11-29 13:58

年底,也是和平时是一样的吗?当月暂估,次月初冲暂估,如果发票不到,月末继续暂估,次月再暂估,是这样的吗?

邹老师 解答

2017-11-29 14:00

你好,是的,没有什么区别的

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相关问题讨论
你好,月末暂估,次月取得发票冲销就是了
2017-11-29 13:57:07
对的是的,是这么做的。
2022-02-14 10:31:49
你好,贷方应当是应付账款-暂估
2016-09-28 11:30:36
您好,可以的,如果是材料已收到,没有收到发票的,最好先入原材料,再领用时入合同成本。月底再结转入主营业务成本处理。
2018-10-15 23:13:30
你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01
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