送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-04-04 11:40

你好,它上面有备注时间吗?这种最好能退回去的还是退回去重新开,实在退不回去的话,你就按照他发票的来做,少支付的挂到其他应付款里面,然后多了的再挂到其他应付款,借方表示你单位少给了人家钱。

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你好,它上面有备注时间吗?这种最好能退回去的还是退回去重新开,实在退不回去的话,你就按照他发票的来做,少支付的挂到其他应付款里面,然后多了的再挂到其他应付款,借方表示你单位少给了人家钱。
2023-04-04 11:40:59
按实际付款金额入账就可以
2019-04-04 15:23:19
你好,同学。押金开收据就可以了。租金和维护费管理费,可以分月开,也可以一次性开给你,注明是几个月的费用。 你方 借:其他应收款-押金 10000 预付账款或其他应收款-租金、维护费 16000 贷:银行存款 26000 实际分摊到当月 借:XX费用 贷:其他应收款或预付账款 他方 借:银行存款 22600 贷:其他应付款-押金 10000 预收账 款 16000 借:预收账款 贷:营业收入 应交税费-增值税-销
2019-01-21 12:10:02
首先,你可以先把张三2万的计提数额给实际处理掉,记录在预计发放的那一项里。然后核实发放的超过预计发放的1万,新开一张账,将其按月记录在发放账上。
2023-03-19 19:51:37
你好,应该按月分摊的,按照受益期。你4月份把之前一起摊销就可以了
2019-04-17 08:46:48
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