老师分录是不是这样收到补助,借:银行存款贷其它应付款_专项应付款,支付时,借:其它应付款_专项补助款贷:营业外收入同时凭发票借:管理费用贷银行存款
纯净世界
于2018-10-25 13:30 发布 749次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好!可以这样处理的
2018-10-25 13:31:43
是的,这两个都可以的!
2018-09-26 17:25:40
是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08
您好
应该计入管理费用借方红字
2021-11-26 22:03:40
计提时:借:管理费用,贷:应付职工薪酬——工会经费,缴纳时:借:应付职工薪酬——工会经费,贷:银行存款,返还时:借:银行存款,贷:营业外收入
2022-11-10 15:06:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息