送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-04-04 16:51

你好,是当年错误,还是跨年了? 

英勇的面包 追问

2023-04-04 17:09

是当年的老师

邹老师 解答

2023-04-04 17:10

你好,那就是这样调整的

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相关问题讨论
你好,是当年错误,还是跨年了? 
2023-04-04 16:51:37
你好 之前应该是计提的了 现在是做的缴纳分录的。 如果是个人先工资扣除在缴纳给社保局 挂其他应付款 ;如果是先缴纳给社保局 在工资扣除挂其他应收款。 分别来挂 看情况
2020-03-05 20:47:42
思路没问题,管理费用根据准则与实际的一致做法,只计入借方,如果是负数,可用红字。
2018-05-01 17:11:50
借:其他应收款-社保 贷:管理费用-社保
2019-05-10 10:43:34
您好,管理人员的是本公司的人员,入管理费用,没有进行计提处理。派遣人员的是代其他公司交的,收到款时记入了收入,支付社保时就要计入成本了,个人工资扣回的部分,以前已经记入了其他应付款,上交时就冲其他应付款了
2017-07-09 13:55:17
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