老师,我们因为欠社保没交,也没发工资,有同事离职时补交了单位应该交的部分,约定了后期把她交的单位部分退给她, 这样分录可以, 借:管理费用 贷:其他应付款—社保费 退还她补交的 借:其他应付款—社保费 贷:银行或者现金 这样可以吗
优雅的柚子
于2024-01-04 10:14 发布 155次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
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你好,按下面分录
计提工资:
借:管理费用-工资,
管理费用-社保
贷:应付职工薪酬--工资
应付职工薪酬--社保
发工资:
借:应付职工薪酬--工资
贷:银行存款,其他应付款--个人社保
付社保:
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--个人社保
贷:银行存款
2019-03-08 16:47:09
您好!可以的。没什么问题。
2016-06-23 10:05:11
那不需要交吗 ,那不退员工吗,工资表上面是扣7万?
2020-11-14 13:51:20
对的,同学,是这样的
2024-01-04 10:16:49
你好。社保费正常说不用占股的,您实际没有发生吗?
2023-05-09 18:17:53
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