公司十一月份认证了很多进项发票,但是其中有202元是因为集体福利的原因,我申报表中已经做了进项转出申报。进项转出的这笔金额是不同税率产生的进项税额,请问老师转出的进项税该怎么做账务处理?(分录)
你军姐
于2017-12-04 14:49 发布 886次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-04 14:49
借;应付职工薪酬 贷;应交税费(进项税转出)
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借;应付职工薪酬 贷;应交税费(进项税转出)
2017-12-04 14:49:49
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你好,剩下的进项税额就成形成留抵税额了。
2022-02-21 17:20:33
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您好
请问收到发票的是怎么写的分录
2019-10-15 22:32:59
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你好 你之前留抵的时候怎么做分录 。 你结转了吗 。 你是销售方嘛
2020-09-15 14:40:57
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你好,做进项税额转出处理就是了
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-03 14:31:10
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