送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-04 14:49

借;应付职工薪酬  贷;应交税费(进项税转出)

你军姐 追问

2017-12-04 15:16

老师,也就是说如果是业务招待费转出,那就可以借:管理费用_招待费<br>贷:应交税费(进项转出)?以此类推对吧?

邹老师 解答

2017-12-04 15:19

你好,是的,转出之前计入什么科目,转出也是计入相应科目核算的

你军姐 追问

2017-12-04 15:23

谢谢您的回复!祝您生活愉快

邹老师 解答

2017-12-04 15:23

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
借;应付职工薪酬 贷;应交税费(进项税转出)
2017-12-04 14:49:49
你好,剩下的进项税额就成形成留抵税额了。
2022-02-21 17:20:33
您好 请问收到发票的是怎么写的分录
2019-10-15 22:32:59
你好 你之前留抵的时候怎么做分录 。 你结转了吗 。 你是销售方嘛
2020-09-15 14:40:57
你好,做进项税额转出处理就是了 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-03 14:31:10
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