公司十一月份认证了很多进项发票,但是其中有202元是因为集体福利的原因,我申报表中已经做了进项转出申报。进项转出的这笔金额是不同税率产生的进项税额,请问老师转出的进项税该怎么做账务处理?(分录)
你军姐
于2017-12-04 14:49 发布 894次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-04 14:49
借;应付职工薪酬 贷;应交税费(进项税转出)
相关问题讨论

借;应付职工薪酬 贷;应交税费(进项税转出)
2017-12-04 14:49:49

你好,剩下的进项税额就成形成留抵税额了。
2022-02-21 17:20:33

您好
请问收到发票的是怎么写的分录
2019-10-15 22:32:59

你好 你之前留抵的时候怎么做分录 。 你结转了吗 。 你是销售方嘛
2020-09-15 14:40:57

就填在进项转出的那一栏次就可以。
2018-08-29 14:02:40
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