送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2023-04-22 17:47

同学,你好

可以这么做,先暂估

hearts 追问

2023-04-22 17:49

那如果是销售没开票收了全款,就不一样,借银行存款 贷预收账款,开票了在借预收账款 贷主营业务收入 应交税费销项对吗

小菲老师 解答

2023-04-22 17:50

同学,你好
嗯嗯,是的

hearts 追问

2023-04-22 17:52

如果没收到票收到了货付款,我怎么做分录 借原材料 应交税费(进)贷预付账款吗?因为我知道我付多少钱所以税可以算出来,是这样吗?
这个还有别的做法吗

小菲老师 解答

2023-04-22 17:53

同学,你好
借:预付账款
贷:银行存款
等发票来了
 借原材料 应交税费(进)
贷预付账款

hearts 追问

2023-04-22 20:11

那如果我是收到货之前就预付了,现在收到货了也没开票,贷方是预付账款,借方什么科目呢

小菲老师 解答

2023-04-22 20:13

同学,你好
暂估货物成本
借原材料 
贷预付账款

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相关问题讨论
同学,你好 可以这么做,先暂估
2023-04-22 17:47:46
您好 一般是收到发票前 已经支付了货款 计入了预付账款科目 现在收到发票 冲减预付账款
2019-09-24 09:45:55
是的,是这样账务处理的       
2022-09-26 15:42:42
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
同学你好,摘要写公司注销结转不能收回的款项,借:营业外支出,贷:应收账款,预付账款。 摘要写公司注销结转不再支付的款项或者税费,借:预收账款,应付账款,应交税费,贷:营业外收入。
2021-11-11 20:57:30
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