老师:你好补做一笔抵减分录即可; 你这个是跨年了; 借“应交税费—应交增值税(减免税款)贷以前年度损益调整; 月末结转损益 月末结转损益: 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-未分配利润, 老师:这样结转的会计分录对吗?
心灵美的柠檬
于2023-04-24 12:29 发布 327次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-04-24 12:30
同学你好
这个可以的
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你好,这个是这么业务的
多做了费用,少做了进项吗
2020-02-15 09:51:43
你好你正常申报了,但是没有做账的话,你应该用借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费。
2021-10-12 15:31:17
800的不可以全额抵扣,可以这么做的。
2021-01-17 11:39:09
你好,同学。
如果你所有的票都开了,你这质押税金就是要支付出去的就是了的
2020-05-09 15:15:51
用以前年度损益调整调整到去年
2020-05-08 09:24:16
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心灵美的柠檬 追问
2023-04-24 12:35
朴老师 解答
2023-04-24 12:41