预付房租时,没有开发票,做账,借:预付账款 贷:银行存款,次月收到专票,如何做账及摊销?
蓝色星空
于2018-05-24 16:22 发布 1505次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好 借;待摊费用 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
摊销 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2018-05-24 16:22:56
你好,这个支付的是几月份的?房租应该就从几月份开始分摊。
2021-04-13 19:51:39
你好!
收到发票,直接附在凭证后面就可以了,不用再做分录了。
2018-09-18 01:31:10
087:那是做成预付账款 ,还是长期待摊费用,哪个合适?
2017-07-05 15:10:58
1、借:预付账款 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
2、借:管理费用—房租费 贷:预付账款
2018-12-05 09:33:53
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