- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
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您好
请问是您单位为外单位提供提供建筑服务收到的发票么
2020-04-04 14:02:06
您好,一般情况下,成本暂不处理,只做进项税转出,一样的,借:相关成本费用科目,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
2017-12-17 14:53:23
可以以"以前年度损益调整"科目做收入,借:应收账款,贷:以前年度损益调整
2017-02-01 06:31:02
借成本或者长期待摊费用贷银行存款
2020-05-16 09:59:12
内账: 借款时:借其他应收款-XX员工 贷库存现金 收到发票时:借原材料 贷其他应付款-XX员工
2016-08-01 22:33:21
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