6月份卖出去一批货,到现在(12月)还没有拿到购进发票,那我在做6月份账的时候,是不是得先暂估入库,到7月份的时候再冲暂估入库?那等我12月份拿到发票的时候,是不是正常做账呢?如果7月份冲销暂估入库金额,那7月库存商品余额不是会出现负数?
小幸运
于2017-12-13 16:13 发布 739次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-13 16:15
你好,按规定是次月冲销,然后根据发票入账,冲销,在根据发票入账就不会导致库存负数 的
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你好,按规定是次月冲销,然后根据发票入账,冲销,在根据发票入账就不会导致库存负数 的
2017-12-13 16:15:56
你好,你有产成品没卖完就有余额
2020-07-10 11:14:33
你好!是什么原因造成的?数量对吗?可以做金额调整表
2018-09-05 10:46:18
肯定有没有入库的,补入库,让对方把发票开过来呢
2016-05-11 11:05:36
最好的方法是建立零件收发的明细账,有数量有金额。
2019-07-09 11:33:20
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小幸运 追问
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