以前会计做的账,暂估4个月的库存商品,9月份回来的发票,9月份初把4个月暂估的冲回后,库存商品余额账在贷方,收到发票后入账库存商品余额在借方了这样可以吗?
依帆
于2018-10-12 16:21 发布 1029次浏览

- 送心意
慧玲老师
职称: ,高级会计师,CMA,中级会计师
2018-10-12 16:22
应该怎样账务处理
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应该怎样账务处理
2018-10-12 16:22:50

是这样账务处理的,收到发票后,冲销之前的暂估,然后按发票的金额入账
2018-10-12 17:33:50

说明结转发出商品的成本结转多了,也需要将结转发出商品的分录,重新冲销后,按正确数做一下
2017-07-10 15:07:51

现在发票入库的
借库存商品,进项,贷应付账款
借应付贷库存商品
然后红冲成本做发票的结转成本
2019-10-14 17:15:29

你好,退货部分按照退货金额冲发票金额,退货后让对方开红字发票给你
2020-05-13 10:20:36
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慧玲老师 解答
2018-10-12 18:29