1、计提工资、社保 2、缴纳社保 3、发放工资 怎 问
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款好 答
失业保险比例下调。导致前期几个月份产生多缴,后 问
做红字,负数就可以。 借:管理费用-劳动保险费(企业部分) 借:其他应收款-社保个人(个人部分) 贷:其他应付款-社保基金 答
老师 ,个体工商户上个季度是核定,这个季度改查账,那 问
你好,季度填写查账后的发生数据 答
2024年支付的设备款,2024年没有收入,2025年才可以 问
借:固定资产 增值税-进项 贷:应付账款 答
收到稳岗返还怎么做会计分录 问
稳岗补贴: 借银行存款 贷营业外收入-政府补助 答
那我是不是5月红冲了4月份开错的票,但是4月份还是要确认收入,正常做账,是吗?那5月份红冲的这张票,后面又开具一张正确的发票,这个要怎么做账?
答: 你好,是的四月份还是正常做。 你五月开的红字发票也正常做。做负数就好了。
4月份有张发票税号写错了 5月份开的红字发票 然后又重新开的正确发票 这张红字发票和5月份开具的正确发票要怎么做账务处理是不是一起放在4月份凭证就可以了不用重新写凭证了
答: 你好 负数发票做销售相反分录金额正数 正确发票就做销售分录,金额正数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,普通发票别的公司给我们开的5月份的,6月份又冲红了,又开了个正确的,就是备注标错了。那这样分录怎么样。5月份用做账吗?还是6月份做个正确的。
答: 5月份做账就是,6月的发票附在后边