用银行预付款项没收到发票 季度末预提成费用 最后收到发票 后怎么充预提 ,实际收到发票金额比预提的费用得金额大 怎么做账啊?完整的账务分录能说下嘛
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于2023-05-31 10:44 发布 599次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
费用不用预提
只能暂估
借费用科目
贷应付账款暂估
2023-05-31 10:45:10
您好,按照差额借主营业务成本负数贷其他应付款预提费用负数。
2020-01-17 22:52:07
收到发票首先冲销之前的分录,然后根据发票金额编制如下分录:
借:管理费用等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款 3130
2018-07-13 13:43:04
您好,您需要把预提的分录先红冲了,然后根据发票的金额入账就可以,借销售费用-4800贷应付账款-4800,借销售费用9090.90进项税额909.09贷银行存款或应付账款——某某单位
2019-04-14 21:13:10
您好,您需要把预提的分录先红冲了,然后根据发票的金额入账就可以,借销售费用-4800贷应付账款-4800,借销售费用9090.90进项税额909.09贷银行存款或应付账款——某某单位
2019-04-14 20:48:12
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