送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-22 11:40

你好!你是说分录怎么做? 
跟销售是一样的做,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
借主营业务成本 贷库存商品 但是金额写负数,按退回的金额写

学习 追问

2017-12-22 11:45

发票呢,是让客户退回,然后开红字,在从新开吗?

宋生老师 解答

2017-12-22 11:46

您好!如果你要退货退票,就建议你开红字然后开正确的。

学习 追问

2017-12-22 12:17

现在对方发票已经认证了,要怎么办呢

宋生老师 解答

2017-12-22 14:03

你好!如果认证了,对方就要进项转出

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你好!你是说分录怎么做? 跟销售是一样的做,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品 但是金额写负数,按退回的金额写
2017-12-22 11:40:30
货物没有全部退回来吗?全部退回来的直接红冲上月的成本就可以
2019-03-29 17:17:43
您好!你冲减你的销售收入就可以了。
2017-10-13 11:10:21
退回的货开红冲发票。
2018-06-01 14:28:33
冲减进项(申请开具负数发票)
2016-03-11 21:19:52
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