老师,你好。应付A公司20万元,其中2万元要返回我们公司。5月付了15万,返回的2万也已经到账了。6月把剩余的3万付给对方,这个分录应该怎么做?
6班 Ponyo
于2023-06-06 15:50 发布 435次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-06-06 15:52
之前挂了,现在就纠结这个返给我们公司的2万怎么做账
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之前挂了,现在就纠结这个返给我们公司的2万怎么做账
2023-06-06 15:52:44

同学您好,公司采购商品达到一定标准收到返利,需要销售方开具增值税红字发票,冲减采购货物成本同时做相应进项税转出。 如果返点都是10%,您可以按A公司当月采购金额*90%计算实际采购金额。
企业收到货币返利,货物尚未对外销售
如果企业收到货币返利时,相关货物尚未对外销售,则可以直接冲减库存。
借:银行存款
贷:库存商品
应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2022-06-28 17:19:28

怎么会不相等呢,收入都是不含税收入,减免的税额计入营业外收入
2016-03-08 18:10:23

借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 营业外收入-增值税减免
所得税申报表有营业成本,你可以根据你企业的报表填写
2016-03-09 11:03:18

3万等同于起征点的概念哦 按实际金额缴纳税
2016-03-07 14:55:30
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