我们11月份给客户开了一张增值税专用发票,无进项税额,全额缴纳增值税;12月因客户原因,退回,需开红字发票,未重新开具发票。11月份缴纳的增值税可以退回吗?
美丽*心情
于2017-12-28 16:42 发布 775次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
你和,在11月也就是12月初申报时做进项税额转出,。12月就不用再申报了
2020-12-07 09:51:19
您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
您好,学员,红字专用发票是不可以留底的。
2019-02-27 22:45:32
你好,不是在进项转出填入的,在开票系统开具红字发票,申报系统的收入是从开票系统导入过来,金额会减去红字发票的金额数的
2016-07-01 11:37:40
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